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税务能手实操训练营
发布时间: 2018-04-17  更新时间: 2018-04-17  授课讲师:专家
 开课信息 课程编号:100486379
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 2874348799   721560397
咨询热线:020-29042042
 《税务能手实操训练营》参与目的



 《税务能手实操训练营》参与对象



 《税务能手实操训练营》课程大纲

【课程简介】
通过近20年来上千个培训实践与企业咨询案例,我们团队深感如今财务人员都是碎片式的学习税务管理知识,很难形成体系;学习途径通常是通过前任传承或网上大海捞针,不系统不实用。
立足于此,我们希望推出一门能真正帮到财务人员的实用课程。它要非常系统,可以帮助你从零开始,建立完整的税务管理体系;同时它又必须非常实用,让你上午学完下午就能用到工作实践中。
我们想给你的,不仅仅是一门普通的课程,而是——税务管理工作的精华。这门课没有晦涩难懂的法规条文以及生硬的政策解读,它从“业务实际”入手,将财税知识点层层剥开再串联,搭建出一个完整的税务实操通识框架。
本课程通过“重要知识讲师系统讲解——部分知识音频/视频自学——阶段练习加深理解——串场小游戏增加学习趣味——专属社群及时互动答疑”等五大方式,我们努力做到,让普通人自学4年都理不清的税务知识繁星,通过我们4天的辅导,帮你打造成清晰的税务星系图。
本课程对任何阶段的财务人员都有帮助。有别于学校课本的纯理论,财务新丁在这里可以学到真实业务的操作办法;而有一定经验的财务人员或经理,也可以借助这门课程完善你的财税知识系统,纠正错误认知,让你碎片化的实践知识,凝固成坚实的认知框架。本课程让深者学来不觉浅,浅者学来不觉深。




★本课程栏目模块包括:
1、 中国税制框架总览
2、 企业所得税(收入、成本费用、资产损失、税收优惠、季度及年报申报处理)
3、 增值税(销售业务、采购业务、发票管理、增值税会计处理、纳税申报处理)
4、 个人所得税(境内人员、外籍员工、个人所得税申报处理、个体户、合伙企业)
5、 小税种(印花税、房产税、土地使用税、工会经费、党会经费、文化事业建设费)
6、 办税流程、金税三期下的税收征管、如何与税务机关打交道
(详细课程安排,请查阅“具体课程表”)


【增值服务】
1、 获得课程讲义、相关知识的视频或音频学习资料;
2、 培训当天提供午餐和现场茶水;
3、 课程学习中,可向对应讲师在线提问;
4、 参与课程现场互动,还有机会获得丰富奖品;
5、 系统学习完整4天课程,可颁发的合格结业证书,优秀学员获得额外奖励。


【课程收费及优惠】
4天系统课程4000元/人,仅报名单天课程1200元/人/天;


【具体课程表】
本系列课程一共4天,每一天都是单独一个内容模块,它们之间既有关联又相互独立。
你可以选择系统学习本系列全部课程,也可以只挑选其中一天或多天的课程进行学习。


★近期开班安排:


1 税务能手系列:企业所得税实操训练 4月25日 三
2 税务能手系列:增值税实操训练 5月23日 三
3 税务能手系列:个人所得税+小税种实操训练 6月14日 四
4 税务能手系列:办税实务+税局交往实操训练 6月25日 一




★具体课程内容:


第一天《企业所得税实操训练》上午
课程总述
开学典礼+系列课程安排介绍
中国税制概要:一览众税小


企业所得税
所得税征税方式
查账征收方式
核定征收方式
收入
收入纳税的时点、地点
销售收入的确定和处理
服务收入的确定和处理
不征税收入的确定和处理
视同销售收入的处理
税会收入差异的对比及处理
成本及费用
成本税前扣除规定及凭证介绍
营销费用税前扣除规定及凭证介绍
财务费用税前扣除规定及凭证介绍
管理费用税前扣除规定及凭证介绍
特殊费用票据处理
跨期费用处理


第一天《企业所得税实操训练》下午
企业所得税
非经常性业务
存货、固定资产处置损失处理
捐赠处理
罚款、赔偿处理
税收优惠
研发费用加计扣除
高新技术企业
固定资产加速折旧
小微企业税收优惠
其他重要企业所得税优惠政策
季度申报
季度预缴所得税处理
跨地区汇总企业季度预缴处理
年度汇算清缴
年末结账要点提示
汇算清缴纳税调整处理提示
申报表填报操作
税收优惠备案操作
跨地区汇总企业企业所得税申报处理
关联企业申报


第二天《增值税实操训练》上午
增值税
销售业务
增值税纳税义务分析与确认
增值税税率与业务匹配
增值税应纳税额的计算(一般、简易、差额)
增值税纳税时点及地点
销售折扣处理
销售返利处理
销售退换货处理
促销方式税务处理
视同销售的处理
销售合同条款审核
营改增业务特殊税务处理
采购业务
进项抵扣核心要点总述
进项抵扣凭证全接触
境外采购费用处理
凭证审核重点介绍
采购合同条款审核
出口业务处理
出口业务增值税基础知识
出口发票开具处理
出口退税申报
特殊出口业务处理(出口后退货、样品出口)
收付汇操作


第二天《增值税实操训练》下午
增值税
发票管理
增值税发票类别
发票开具、冲红、丢失处理
发票认证抵扣实操介绍
逾期未认证抵扣发票处理
申请代开发票处理
发票真伪查验方法
增值税优惠政策
常用增值税优惠政策介绍
享受优惠政策的处理
增值税会计处理
销售业务增值税会计处理
采购业务增值税会计处理
月末会计结转处理
纳税申报
系统申报处理


第三天《个人所得税+小税种实操训练》上午
个人所得税 个税基础政策介绍
境内人员
工资薪金所得政策介绍及个税申报处理
福利补贴处理及个税申报
离职补偿处理及个税申报
年终奖政策介绍及处理
企业年金政策介绍及处理
关联方借调人员费用处理
两处任职个税处理
年薪12万以上个人所得税自行申报处理
劳务报酬政策介绍及个税申报处理
财产租赁政策介绍及个税申报
利息、股息、红利政策介绍及个税申报
财产转让政策介绍及个税社保
个人所得税优惠政策介绍及处理
外籍员工
外籍员工纳税义务分析
外籍员工个税计算
外籍员工免税补贴政策及申报


第三天《个人所得税+小税种实操训练》下午
个体户
核定征税税款计算及申报
查账征收税款计算及申报
合伙企业
税款计算及缴纳方式
纳税地点及纳税时点
纳税申报处理


小税种与费
印花税
征收范围、适用税率及纳税时点
常见不征收印花税的合同
特殊情况印花税缴纳分析
核定征收规定分析
纳税申报操作
会计核算规范
房产税
征收范围、适用税率及纳税时点
房产原值核算特别注意事项
房产大修理、推到重建房产税缴纳规定
减免税优惠政策介绍
纳税申报操作
土地使用税
征收范围、适用税率及纳税时点
税收优惠政策介绍
纳税申报操作
工会经费
缴纳范围、缴纳基数及缴纳比例
工会经费的使用规定
缴纳申报操作
党会经费
缴纳范围、缴纳基数及缴纳比例
党会经费的使用规定
缴纳申报操作
文化事业建设费
征收范围、适用税率及纳税时点
税收优惠政策介绍
纳税申报操作


第四天《办税实务+税局交往实操训练》上午
办税流程
工商及税务设立登记办理
工商及税务变更登记办理
存款账户报告
财务会计核算制度及软件备案报告
税种核定办理
申请发票办理
扣缴义务人登记
实名认证操作
涉税信息查询
防伪税控系统申请和初始发行


第四天《办税实务+税局交往实操训练》下午
税收征管
纳税证明开具
跨区域涉税事项报验管理
税务违法记录证明开具
注销操作与风险预防
如何与税务机关打交道
税务机关的架构设置介绍
纳税信用评价
金税三期下的税收征管方法及手段
税务机关选案流程
税务机关如何实施税务稽查
如何解析税局质询函或检查、稽查通知书
如何准备检查资料及注意事项
检查期间企业内部风险防范工作的关键点介绍
与税局谈判基本技巧及注意事项
税务行政救济制度介绍


课程结束
颁发结业证书&优秀学员证书及奖品













 讲师介绍

专家

暂无

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  • 课程顾问 符小姐
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